1、负责费用审核、费用核算工作,并统筹管理总部及子公司审核及核算工作;保证资产安全、财务数据的真实性、准确性;2、监督费用报销管理制度及审核规范的有效执行,引导员工规范报销,提高费用报销规范性;3、实时记录费用违规事例,定期形成费用审核报告,披露费用管理问题、提出有效管理改进建议,推动费用管理进步;3628 7180-99|177 7293 2790 034、定期进行科目余额检查和历史帐务清理,并对清理结果进行及时处理。